Sari, Laelatul Purnama (2021) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENANGANAN KREDIT MACET PADA PT.BPR BANK JOMBANG KAS WONOSALAM. Undergraduate thesis, STIE PGRI Dewantara Jombang.
|
Text
COVER.pdf Download (35kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (230kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (39kB) | Preview |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) |
||
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB) |
Abstract
Sistem pengendalian internal diperlukan oleh perusahaan atau sebuah organisasi untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi, dan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan baik maka pihak bank memiliki kebijakan yang harus dipatuhi oleh karyawan dan nasabah(Kreditur) sehingga dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan tidak adanya penyelewengan tugas dan masalah yang diakibatkan oleh nasabah (kreditur) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal khususnya dalam penanganan kredit pada PT. BPR Bank Jombang kas Wonosalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan obyek di PT. BPR Bank Jombang kas Wonosalam yang bertempat di Wonosalam. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan bagian Divisi Sistem Pengendalian Internal (SPI), Divisi Kredit, Divisi Sumber Daya Manusia, dan Nasabah observasi dan dukumen berupa data formulir permohonan kredit. Analisis data tentang sistem pengendalian internal penanganan kredit macet dilakukan dengan menggunakan metode COSO yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. BPR Bank Jombang dalam pemberian kredit telah dilakukan dengan baik dan efektif, karena pemberian kredit dari tahap permohonan sampai tahap pemantauan sudah dilaksankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh bank. Akan tetapi dilihat dari penanganan kreditnya masih terjadi kredit macet sehingga bisa dikatakan masih kurang efektif jadi untuk melakukan pemantauan lebih teliti dan sedetail mungkin. Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Kredit
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Sistem Pengendalian Internal, Kredit | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HK Accounting | ||||||
Divisions: | Skripsi: Accounting | ||||||
Depositing User: | Users 1 not found. | ||||||
Date Deposited: | 16 Feb 2021 04:04 | ||||||
Last Modified: | 19 Dec 2022 03:58 | ||||||
URI: | http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/1830 |
Actions (login required)
View Item |