Dwisari, Efiana (2020) Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit (STUDI KASUS PADA PD. BPR BANK JOMBANG). Undergraduate thesis, STIE PGRI Dewantara Jombang.
|
Text
COVER.pdf Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (229kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (436kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (311kB) | Preview |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (971kB) |
||
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA Efiana.pdf Download (103kB) | Preview |
Abstract
Sistem pengendalian internal diperlukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menghindari kecurangan, dan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahan maka pihak bank memiliki kebijakan yang harus dipatuhi oleh karyawan agar kegiatan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan tidak ada penyelewengan tugas yang dilakukan oleh karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PD. BPR Bank Jombang dalam pemberian kredit guna mengetahui dimana letak kelemahan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit yang menjadi penyebab terjadinya kasus kredit fiktif pada PD. BPR Bank Jombang sebagai bahan evaluasi/perbaikan agar kasus kejahatan perbankan kredit fiktif tidak terjadi kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu melakukan penelitian terhadap objek tertentu sehingga hasil kesimpulan yang diambil dari penelitian ini hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan berlaku pada waktu tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara membandingkan teori pengendalian internal COSO (Committee Of Sponsoring Organization) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pengawasan dengan penerapan pengendalian internal pada PD. BPR Bank Jombang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwasistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit PD. BPR Bank Jombang secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana sesuai dengan teori pengendalian internal COSO (Comitte Of Sponsoring Organization) yaitu PD. BPR Bank Jombang belum memiliki Komite Audit dan belum memiliki ruangan khusus untuk penyimpanan arsip, dokumen, dan catatan. Kata Kunci : COSO, Pemberian Kredit, Sistem Pengendalian Internal
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | COSO, Pemberian Kredit, Sistem Pengendalian Internal | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HK Accounting | ||||||
Divisions: | Skripsi: Accounting | ||||||
Depositing User: | Users 1 not found. | ||||||
Date Deposited: | 22 Feb 2020 02:51 | ||||||
Last Modified: | 28 Dec 2022 02:58 | ||||||
URI: | http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/1378 |
Actions (login required)
View Item |